亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-21 09:39

借 原材料 應交稅費  貸 其他應付款

…… 追問

2020-04-21 09:41

收到款項時應該怎么處理呢?

紫藤老師 解答

2020-04-21 09:43

法人墊付的材料款  以后付給法人。借  其他應付款貸  銀行存款

…… 追問

2020-04-21 09:44

收到法人轉入的款項應該是借銀行存款 貸:其他應付款  嗎?

紫藤老師 解答

2020-04-21 09:50

收到法人轉入的款項借銀行存款 貸:其他應付款

上傳圖片 ?
相關問題討論
借 原材料 應交稅費 貸 其他應付款
2020-04-21 09:39:59
同學你好 計入工程施工
2021-07-09 19:05:22
借;原材料 6000 庫存現金 4000 貸;其他應收款 10000
2016-10-05 08:37:46
你好 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2018-09-05 21:13:43
您好同學要先去稅務局申報同學,再進行轉營業(yè)外支出
2019-11-05 14:19:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...