財(cái)務(wù)如何進(jìn)行采購(gòu)的核價(jià)?流程是咋樣的?具體要怎么操作?
喵喵
于2020-04-21 09:55 發(fā)布 ??3064次瀏覽
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樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-04-21 10:00
最經(jīng)常使用的是貨比三家。采購(gòu)人員必須拿出三家以上的供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單。
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最經(jīng)常使用的是貨比三家。采購(gòu)人員必須拿出三家以上的供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單。
2020-04-21 10:00:27

您好!這個(gè)看您公司規(guī)定了,一般財(cái)務(wù)這邊需要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的采購(gòu)單。然后再付款
2016-05-17 11:27:01

您好,
采購(gòu)的付款及報(bào)銷流程
1. 采購(gòu)預(yù)付款應(yīng)先填寫(xiě)支付證明單和采購(gòu)請(qǐng)款單,材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、金額、運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號(hào)資料(加蓋供應(yīng)商公章),并附上采購(gòu)訂單、報(bào)價(jià)單(須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可),并由部門(mén)主管簽字確認(rèn),交總經(jīng)辦審核落實(shí),由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)(現(xiàn)金或支票等)
2. 采購(gòu)貨到付款先填寫(xiě)支付證明單、采購(gòu)請(qǐng)款單,材料名稱、規(guī)格型號(hào),數(shù)量,價(jià)格,金額。運(yùn)費(fèi),供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號(hào)資料(加蓋供應(yīng)商公章),并附上采購(gòu)訂單、報(bào)價(jià)單(須有總經(jīng)理簽字認(rèn)可)、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)倉(cāng)單、并由部門(mén)主管簽字確認(rèn),交領(lǐng)導(dǎo)審核落實(shí),由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)(現(xiàn)金或支票等)
3. 采購(gòu)部門(mén)借款采購(gòu)部分,采購(gòu)?fù)瓿珊蟛少?gòu)員應(yīng)在三天內(nèi)報(bào)賬,采購(gòu)員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算,即必須附有正確及有效的票據(jù)來(lái)證實(shí)支出、收據(jù)、發(fā)票必須是正本,并加蓋對(duì)方公章、復(fù)印件、白條將不需受理,采購(gòu)員采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票,交回財(cái)務(wù)部,以便財(cái)務(wù)做賬
4. 為保證款項(xiàng)支付的及時(shí)性,采購(gòu)付款的單據(jù)須提前三天到達(dá)財(cái)務(wù)部、
2016-10-26 18:22:22

你好同學(xué),一般是可以招標(biāo)也是可以的。
2020-04-21 10:40:02

讓補(bǔ)充手續(xù)吧
2017-08-29 11:14:03
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2020-04-21 10:10
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2020-04-21 10:17