
某公司為我們的供應商,結果往來明細余額顯示應收帳款-某公司為借方余額正數,以前會計做賬的支付貨款分錄為,借:應收帳款——某公司,貸:銀行存款,這種應該怎么調整過來
答: 想怎么調整,調整到哪個科目
給供應商付貨款的時候,賬號錯了又退回來了,我可以這么做分錄嘛?借 銀行存款 貸方100貸 銀行存款 借方100
答: 您好!如果是同一天的,可以都不入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以往付供應商錢是,借,應付賬款,貸銀行存款。這次供應商給打款會計分錄,借,應收賬款,貸,銀行存款是不對吧。應該借,銀行存款,貸,應付賬款對嗎?
答: 應該借,銀行存款,貸,應付賬款


雙雙 追問
2020-04-21 15:40
雙雙 追問
2020-04-21 15:42
文文老師 解答
2020-04-21 15:51