
增值稅專票已認證后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,退回供應商重開,我司需要開具紅字增值稅專用發(fā)票嗎,還是只需要開具紅字增值稅 專用發(fā)票信息表
答: 你好,你們提交紅字發(fā)票信息表,通過后供應商再沖紅重新開。 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
老師您好,我公司給供應商打了一筆款,現(xiàn)在暫時不購進貨物,可以讓對方先開具增值稅專用發(fā)票么
答: 你好 這個按合同約定執(zhí)行就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
雙方交易成功以后,我方延期支付款項給供應商,供應商要求支付一部分違約金。那我可以要求對方開具增值稅專用發(fā)票嗎?這個進項稅可以抵扣嗎?這筆違約金我應該如何入賬?麻煩您了,謝謝!
答: 您好,可以抵扣進項稅,算是價外費用


鄒老師 解答
2016-05-20 19:15
鄒老師 解答
2016-05-20 19:33