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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-21 21:08

你好   可以的  還沒到賬就這樣掛即可

瘋狂的芹菜 追問

2020-04-21 21:14

那如果退回以前年度收到的物業(yè)費要怎么做賬?

meizi老師 解答

2020-04-21 21:15

你好 退給業(yè)主嗎   還是什么意思

瘋狂的芹菜 追問

2020-04-21 21:17

退給業(yè)主,比如4月份要退去年10月收的物業(yè)費,發(fā)票紅沖后要怎么做賬?

meizi老師 解答

2020-04-21 21:20

你好      那你就做 借主營業(yè)務收入   應交稅費   貸銀行存款 或者應收賬款

瘋狂的芹菜 追問

2020-04-21 21:24

這個涉及以前年度的收入,需要調(diào)整以前年度損益嘛

meizi老師 解答

2020-04-21 21:26

你好 是的 那你就把損益科目 用以前年度損益調(diào)整代替

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你好 可以的 還沒到賬就這樣掛即可
2020-04-21 21:08:27
對。借:其他應收款 貸:主營業(yè)務好入
2018-08-31 16:36:29
您好!開票的計入應收賬款科目。
2021-05-24 14:52:20
你好 你們約定了租期的 需要計提的 。 借應收賬款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費
2020-04-07 13:52:37
您好,是主營業(yè)務收入。
2017-06-20 21:04:25
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