
老師問一下,買材料不含稅1萬,稅額1300,下個月材料質量問題退貨2000元,稅額260,那這個開具的進項發(fā)票,跟紅字發(fā)票怎么抵扣?這一整張進項稅額跟紅字260直接放著不抵扣還是怎樣
答: 你好,對方是否給你開具紅字發(fā)票了
老師,收到紅字發(fā)票,是材料發(fā)票,不含稅額-2000元,稅額-260,分錄怎么做呢
答: 你好, 借:應收賬款 -2600 貸:主營業(yè)務收入-2000 應交稅金—增值稅 -600
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我們公司向供應商買了a材料,供應商已經(jīng)開過增值稅專票給我們了【不含稅金額2000 稅額260】,并且這張發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了。后來我們要退一部分的貨,然后,收到供應商開具的增值稅紅字發(fā)票(品名:a材料 不含稅金額1000 稅額130)請問如何做賬
答: 借庫存商品2000 進項稅額260 貸應付賬款,這個退貨做借庫存商品-1000進項稅額-130 貸應付賬款 -1130 或者是借借庫存商品-1000貸應付賬款 -1130 進項稅額轉出130


6班邱志珍 追問
2020-04-21 21:20
6班邱志珍 追問
2020-04-21 21:34
佟老師 解答
2020-04-21 22:30