
假如我在19年暫估成本,分錄,借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 ,2020年的時(shí)候,這個(gè)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)了,賬上這么做可以嗎? 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 再重新做一筆分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(進(jìn)來(lái)的是我的一筆費(fèi)用) 老師,你看我這樣做,對(duì)嗎?
答: 暫估的紅沖,按發(fā)票入賬!已結(jié)轉(zhuǎn)的成本用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行處理,分錄上將“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”換成“以前年度損益調(diào)整”做相反的分錄! 你的處理是對(duì)的
21年?duì)I業(yè)成本在22年調(diào)整為以前年度損益調(diào)整 以前年度損益調(diào)整在稅務(wù)年報(bào)哪里體現(xiàn)
答: ?以前年度損益調(diào)整,是先更正21年的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再重新匯算清繳2021年的所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,今年收到17年的銷(xiāo)售退回,紅字沖銷(xiāo)之后,成本需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 你好,今年這樣做分錄 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本


PinkJam小花 追問(wèn)
2020-04-21 22:55
趙海龍老師 解答
2020-04-21 22:57