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送心意

鄭裕期

職稱注冊會計師

2020-04-22 14:46

借 在建工程 30000 貸 原材料 30000
借 在建工程 20000  貸 庫存商品 20000
借 在建工程  10000 貸 應付職工薪酬 10000
借 固定資產(chǎn) 60000 貸 在建工程  60000

無私的貓咪 追問

2020-04-22 14:48

這是哪一問的?

鄭裕期 解答

2020-04-22 14:49

1)借 在建工程 30000 貸 原材料 30000
2)借 在建工程 20000 貸 庫存商品 20000
3)借 在建工程 10000 貸 應付職工薪酬 10000
4)借 固定資產(chǎn) 60000 貸 在建工程 60000

無私的貓咪 追問

2020-04-22 14:51

為什么第三問是借在建工程?

鄭裕期 解答

2020-04-22 14:52

因為建造人員薪酬要計入在建工程的成本之中。

無私的貓咪 追問

2020-04-22 14:53

第四問怎么又是借固定資產(chǎn),貸在建工程?

鄭裕期 解答

2020-04-22 14:54

該機器設備建造完畢,要將在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)之中了。

無私的貓咪 追問

2020-04-22 14:55

轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)中了為啥還要貸固定資產(chǎn)?

鄭裕期 解答

2020-04-22 14:56

我寫的是 借 固定資產(chǎn) 60000 貸 在建工程 60000

無私的貓咪 追問

2020-04-22 14:56

轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)中了為啥還要貸在建工程?

無私的貓咪 追問

2020-04-22 14:56

發(fā)錯了

鄭裕期 解答

2020-04-22 15:02

因為。。。在建工程就是為了建造這個固定資產(chǎn)的呀。。不然固定資產(chǎn)憑空出來的嗎。
固定資產(chǎn)增加了,他的建造成本就減少了,等于就是把建造的成本轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的入賬價值里面去了。

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借 在建工程 30000 貸 原材料 30000 借 在建工程 20000 貸 庫存商品 20000 借 在建工程 10000 貸 應付職工薪酬 10000 借 固定資產(chǎn) 60000 貸 在建工程 60000
2020-04-22 14:46:58
你好 借:應付股利,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
2022-04-22 11:39:19
借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費;借:應交稅費貸:銀行存款
2018-07-28 13:53:47
采購庫存商品 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
你好 借:應付職工薪酬—非貨幣性福利 100*2萬*1.13     貸:主營業(yè)務收入 100*2萬       應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)100*2萬*13% 借:主營業(yè)務成本 100*1萬     貸:庫存商品100*1萬   借;銷售費用100*2萬*1.13     貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利 100*2萬*1.13
2020-06-18 16:02:47
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