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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-04-22 15:50

次月開票,先沖減上月未開票確認(rèn)收入
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅
(金額用負(fù)數(shù)表示)

蔣飛老師 解答

2020-04-22 15:50

然后再根據(jù)發(fā)票
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅

Zxy 追問

2020-04-22 15:55

那我次月申報增值稅的時候也重復(fù)了

Zxy 追問

2020-04-22 15:56

我上月的已經(jīng)填了

蔣飛老師 解答

2020-04-22 15:58

上面兩個分錄都要申報的
(一正一負(fù)抵消了)

Zxy 追問

2020-04-22 15:59

我知道,我就是想問,申報增值稅的時候怎么辦

Zxy 追問

2020-04-22 16:01

上月填了未開票收入,次月又自動填了自行開具增值稅發(fā)票

蔣飛老師 解答

2020-04-22 16:02

那只有更正申報了

Zxy 追問

2020-04-22 16:02

怎么更正

Zxy 追問

2020-04-22 16:03

是不是填寫0

Zxy 追問

2020-04-22 16:04

但是我確實是開了票

蔣飛老師 解答

2020-04-22 16:06

可以到稅務(wù)局大廳處理的

Zxy 追問

2020-04-22 16:07

次月我還沒申報的,怎么處理

蔣飛老師 解答

2020-04-22 16:13

上面兩個分錄都填入申報就可以了

Zxy 追問

2020-04-22 16:21

就是說,我把兩個分錄填了,然后增值稅,正常申報就可以了,不管他上月填寫了,本月又顯示了增值稅申報,直接申報就可以了?

Zxy 追問

2020-04-22 16:28

這一張是我上月申報的,

Zxy 追問

2020-04-22 16:29

然后這張是本月還沒申報的,

Zxy 追問

2020-04-22 16:30

問題來了,上月的數(shù)據(jù)和本月的申報數(shù)據(jù)重復(fù)了,本月的現(xiàn)在還沒申報,要怎么辦

蔣飛老師 解答

2020-04-22 16:40

比如上個月收入100

蔣飛老師 解答

2020-04-22 16:40

看一下上面兩個分錄
-100+100=0

Zxy 追問

2020-04-22 16:42

也就是說我可以直接申報了?對吧?

Zxy 追問

2020-04-22 16:42

上月4萬多,本月4萬多,填寫上去申報?

蔣飛老師 解答

2020-04-22 16:48

你好!

是的。

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次月開票,先沖減上月未開票確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅 (金額用負(fù)數(shù)表示)
2020-04-22 15:50:25
受托方開發(fā)票給消費者 委托方給受托方開具發(fā)票
2017-04-26 17:42:51
跟你專管員溝通下,允許你開之前的稅率可以開
2019-12-17 18:23:59
你好 借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:實收資本
2022-03-01 10:27:38
您好,回的,開具方會顯示在銷售方信息里面
2021-12-31 07:48:57
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