老師你好!我公司上月原材料估價入賬,且已全部領(lǐng)用生產(chǎn),已核算成本。本月發(fā)票回來后先沖減上月估價入賬,然后按發(fā)票的實(shí)際金額進(jìn)賬,但是原材料已經(jīng)全部領(lǐng)用生產(chǎn),現(xiàn)在的原材料庫存怎樣處理?
花癡的小海豚
于2020-04-22 22:53 發(fā)布 ??1576次瀏覽
- 送心意
桂龍老師
職稱: 中級會計師
2020-04-22 23:15
不要緊,把差額部分原材料,結(jié)轉(zhuǎn)到本月所以也可以。
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不要緊,把差額部分原材料,結(jié)轉(zhuǎn)到本月所以也可以。
2020-04-22 23:15:01

你好,應(yīng)收周轉(zhuǎn)率和營收周轉(zhuǎn)天數(shù),存貨周轉(zhuǎn)天數(shù),以及企業(yè)的毛利率,凈利潤率
2019-11-13 09:01:31

1.原材料領(lǐng)用的時候需要過磅;
2.加工成小石頭入庫時也需要過磅;
3.盤點(diǎn)時可以先測小石頭的密度,然后庫存小石頭弄成相對合理的正方形或長方形,根據(jù)密度乘以體積算出質(zhì)量,再乘以9.8就可以算出重量。
2019-08-15 05:41:19

你好 ;? ? ? ?你們這個轉(zhuǎn)原材料去是為什么 ;? ?是要領(lǐng)用在加工生產(chǎn)嗎??
2022-02-21 19:17:59

你是不是原來賬面少結(jié)轉(zhuǎn)成本了
2018-12-14 11:14:10
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