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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-04-23 09:01

嗯嗯,這個(gè)的話,一般是這樣處理的

奧利給 追問(wèn)

2020-04-23 09:16

老師,我們有家供應(yīng)商之前合作一兩次有35000,然后鬧翻了,對(duì)方給我們公司開(kāi)票金額40000開(kāi)多了,我就按實(shí)際發(fā)生的金額做賬35000可以嗎

許老師 解答

2020-04-23 09:21

這個(gè)的話,是要按實(shí)際發(fā)生額入賬。
不過(guò)這樣的話,最好讓他們開(kāi)紅票,把多開(kāi)的部分金額,沖銷掉哦

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嗯嗯,這個(gè)的話,一般是這樣處理的
2020-04-23 09:01:56
你好,內(nèi)賬直接做,外賬需要有發(fā)票才做
2017-02-12 15:20:02
 1、固定資產(chǎn)清理,會(huì)計(jì)分錄為:   借:固定資產(chǎn)清理     累計(jì)折舊     固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備     貸:固定資產(chǎn)——設(shè)備名稱   2、處置固定資產(chǎn)時(shí):   借:銀行存款     貸:固定資產(chǎn)清理       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   3、若處置產(chǎn)生利得:   借:固定資產(chǎn)清理     貸:資產(chǎn)處置損益科目)
2021-09-30 14:10:49
銷售固定資產(chǎn)沒(méi)開(kāi)發(fā)票可以做無(wú)票收入
2018-12-15 15:54:37
同學(xué),你好 公司購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)未入賬,要補(bǔ)做,還要補(bǔ)折舊 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 賣(mài)出 借:銀行存款 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
2024-10-21 12:10:45
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