
開的發(fā)票比實際收款多2分,怎樣平賬,會計分錄是什么
答: 你好,放到營業(yè)外,支出里面就可以。
老師請問12月份貨己收款己付,發(fā)票未到如何做暫估會計分錄?
答: 借:原材料-暫估 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
對于收款方的會計分錄怎么寫呢
答: 您好,學員,要看您發(fā)生的是什么業(yè)務,不同的業(yè)務分錄不同。 如果是收款方是提前預收款項,那么收款時是先確認負債,等實現(xiàn)了銷售收入再確認收入,分錄為: 借:銀行存款 ? ?貸:預收賬款 如果是已經(jīng)達到了收入的確認條件,如貨物已經(jīng)交付給對方公司,控制權已經(jīng)轉(zhuǎn)移,那么就可以確認收入,分錄為: 借:銀行存款 ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅等


滄海一栗 追問
2020-04-23 10:49
曉宇老師 解答
2020-04-23 10:51