
上月開了兩張0稅率的普票,下月才知道,沒有減免政策,應(yīng)該是有稅率的,那上個(gè)月的增值稅報(bào)表銷項(xiàng)里面應(yīng)該怎么填
答: 這個(gè)需要聯(lián)系一下公司的專管員,您這個(gè)情況屬于開票適用稅率錯誤的情況,有的地方是按錯誤的稅率進(jìn)行申報(bào),有的對方是換為正確稅率計(jì)算填報(bào)的。
關(guān)于免稅項(xiàng)目,開具增值稅普通發(fā)票,稅率那一欄“免稅”在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候免稅銷售額怎樣填寫呢?
答: 例如:開具發(fā)票金額為3600,其中稅率為免稅 銷售額是填3600還是3600/1.03?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
減免增值稅普通發(fā)票,銷項(xiàng)金額30000元,稅額0,請問分錄?
答: 這個(gè)你開發(fā)票是開免稅還是開啥,開免稅就借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,沒有稅額分錄

