請(qǐng)問(wèn)下,商貿(mào)公司,收到勞務(wù)工加費(fèi),怎么入賬 問(wèn)
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)中 答
老師,進(jìn)貨商不能按明細(xì)開(kāi)發(fā)票,只開(kāi)幾個(gè)品種的話(huà),可 問(wèn)
實(shí)際這涉嫌虛開(kāi)發(fā)票了,最好按明細(xì)開(kāi) 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問(wèn)
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問(wèn)
是的,全部入管理費(fèi)用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個(gè)人那里租的房子 問(wèn)
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

小規(guī)模計(jì)提增值稅 (小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)不能抵扣只有銷(xiāo)項(xiàng))借:銷(xiāo)項(xiàng)稅(月度匯總的金額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款是這樣做的嗎?
答: 你好,不是的 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
小規(guī)模(需要交增值稅),需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi)里嗎?
答: 你好,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,未交增值稅都是一般納稅人的科目 小規(guī)模增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模企業(yè)增值稅的分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額?還是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”?弄不清了。
答: 你好用最后面那一個(gè)科目


芳 追問(wèn)
2020-04-23 14:26
小黎老師 解答
2020-04-23 14:29
芳 追問(wèn)
2020-04-23 14:31
小黎老師 解答
2020-04-23 14:37