
老師,2019年當(dāng)月付款的材料(未收票)借記成本貸記銀行存款了,次月收到發(fā)票后又借記成本貸記應(yīng)付賬款。2020年核對應(yīng)付賬款才發(fā)現(xiàn)貸方多出一筆賬,請問這個跨年了要怎么調(diào)整?
答: 你這個做借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,你匯算清繳納稅調(diào)增一個成本,
具體就是是施工單位,然后這邊沒有成本,去給人家買的水泥發(fā)票走公賬,然后內(nèi)賬怎么做?可以借應(yīng)付賬款/某某公司 貸銀行存款?
答: 代付可以掛入其他應(yīng)付款科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調(diào)賬,之前借,開發(fā)成本 貸,銀行存款想中間通過應(yīng)付賬款走一下,現(xiàn)在怎么調(diào)最為合適
答: 你好 把之前分錄負數(shù)沖掉,然后再 借 開發(fā)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款


小紅花 追問
2020-04-23 15:11
小紅花 追問
2020-04-23 15:12
maize老師 解答
2020-04-23 15:19