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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-23 14:41

你這個(gè)做借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,你匯算清繳納稅調(diào)增一個(gè)成本,

小紅花 追問

2020-04-23 15:11

老師,應(yīng)付賬款貸方還有0.83的余額,應(yīng)該是付款金額和發(fā)票之間的差額,可以做分錄消掉嗎?

小紅花 追問

2020-04-23 15:12

都是以前年度遺留的小數(shù)點(diǎn)

maize老師 解答

2020-04-23 15:19

借應(yīng)付賬款 0.83貸營業(yè)外收入0.83

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你這個(gè)做借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,你匯算清繳納稅調(diào)增一個(gè)成本,
2020-04-23 14:41:46
你好,按10萬做成本,沒有發(fā)票的可以暫估
2020-06-05 10:49:57
代付可以掛入其他應(yīng)付款科目
2017-06-15 16:15:06
你好 把之前分錄負(fù)數(shù)沖掉,然后再 借 開發(fā)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
2020-01-06 12:50:02
你好,看個(gè)人處理習(xí)慣了,都是可以的
2016-08-23 11:00:21
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