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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-04-23 15:45

1借銀行存款60000
貸實(shí)收資本60000

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:45

2借原材料300000
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅39000
貸銀行存款339000

阿凱 追問

2020-04-23 15:47

請問老師,那后邊的會計分錄怎么寫

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:47

3借固定資產(chǎn)63000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額8070
貸銀行存款71070

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:48

4借銷售費(fèi)用2000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額260
貸銀行存款2260

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:48

5借待處理財產(chǎn)損益52000
貸原材料52000

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:49

6借生產(chǎn)成本5200
管理費(fèi)用46800
貸待處理財產(chǎn)損益52000

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:50

7借生產(chǎn)成本6000
制造費(fèi)用2000
貸原材料8000

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:51

8借制造費(fèi)用60000
管理費(fèi)用10000
銷售費(fèi)用8000
應(yīng)交稅柜費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額10140
貸銀行存款88140

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:51

9借短期借款57000
貸銀行存款57000

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:52

10借應(yīng)付職工薪酬11000
貸銀行存款11000

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:52

11借生產(chǎn)成本4000
制造費(fèi)用7000
貸應(yīng)付職工薪酬11000

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:53

12借制造費(fèi)用5000
貸累計折舊5000

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:55

13制造費(fèi)用合計2000+60000+7000+5000=74000
A產(chǎn)品分批額74000*1600/4000=29600
B產(chǎn)品分批額74000*2400/4000=44400

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:55

借生產(chǎn)成本A29600
 B44400
貸制造費(fèi)用74000

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:56

15借應(yīng)收賬款621500
貸主營業(yè)務(wù)收入550000
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額71500

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:57

16借主營業(yè)務(wù)成本300000
貸庫存商品300000

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:57

17借銀行存款67800
貸其他業(yè)務(wù)員收入60000
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅7800

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:58

18借其他業(yè)務(wù)成本55000
貸原材料55000

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:58

19借待處理財產(chǎn)損益3743
貸庫存現(xiàn)金3743

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:58

20借管理費(fèi)用3743
貸待處理財產(chǎn)損益3743

暖暖老師 解答

2020-04-23 15:59

21借稅金及附加2183
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅2183

阿凱 追問

2020-04-23 16:19

暖暖老師 解答

2020-04-23 16:29

這個問題麻煩你從新發(fā)起提問,不要在這里提問了

阿凱 追問

2020-04-23 16:31

老師,請問22題和23題不用寫分錄嗎?

暖暖老師 解答

2020-04-23 16:32

需要寫的,但是題目太長了,沒有辦法從頭開始找,你自己找一下這個

阿凱 追問

2020-04-23 16:34

我不太了解會計學(xué),剛剛?cè)胧?,麻煩老師給寫一下吧。謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-04-23 16:39

這倆分錄是綜合性的需要先計算,我做好了發(fā)給你

阿凱 追問

2020-04-23 17:22

老師,剛才您讓我重新發(fā)起提問的問題,是和上邊寫的會計分錄有關(guān)系的。如果重新發(fā)起提問,那別的老師還要重新寫會計分錄,才能做下邊的表,怎么辦。

暖暖老師 解答

2020-04-23 17:46

那也沒辦法了,題目太長了,根本沒辦法看了都

阿凱 追問

2020-04-23 17:51

好滴老師。只需要22和23題。麻煩老師了

暖暖老師 解答

2020-04-23 17:58

放心,這個我會寫給你等五年了

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1借銀行存款60000 貸實(shí)收資本60000
2020-04-23 15:45:24
你好!這是存在對客戶付款的情況,如有對客戶采購可區(qū)分商品服務(wù),付款額未超出其公允價值,那么作為單獨(dú)采購: 借:材料采購 貸:應(yīng)付賬款 如應(yīng)付對價超出其公允價值,則認(rèn)為此筆付款與對客戶的銷售存在關(guān)聯(lián),那么超出部分需要扣減對該客戶已確認(rèn)的銷售收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入(超出公允價的部分) 借:材料采購(公允價) 貸:應(yīng)付賬款
2020-07-09 19:17:01
你好,您是小規(guī)模納稅人么?
2020-05-12 14:52:25
借 債權(quán)投資-面值得 1000 貸 銀行存款 964 債權(quán)投資 利息調(diào)整 36 借 應(yīng)收利息 40 借 債權(quán)投資 利息調(diào)整 8.2 貸 利息收入 48.2 借 應(yīng)收利息 40 債權(quán)投資 利息調(diào)整 8.6 貸 利息收入 (964%2B8.2)*5%=48.6 借 應(yīng)收利息 40 債權(quán)投資 利息調(diào)整 9 貸 利息收入 (964%2B8.2%2B8.6)*5%=49 借 銀行存款 1040 債權(quán)投資 利息調(diào)整 36-8.2-8.6-9 貸 債權(quán)投資 面值 1000 投資收益
2020-04-15 16:49:13
計提時 借:財務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息 借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款 到期歸還短期借款時 借:財務(wù)費(fèi)用(最后一期利息) 短期借款 貸:銀行存款
2019-11-21 21:23:52
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