- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-04-23 16:49
你好
沒收其押金
借:其他應付款 24000
貸:其他業(yè)務收入 24000/(1加上13%)
貸:應交稅費——應增銷 24000/(1加上13%)*13%
報廢
借:其他業(yè)務成本20000
貸:周轉材料——包裝物 20000
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你好
沒收其押金
借:其他應付款 24000
貸:其他業(yè)務收入 24000/(1加上13%)
貸:應交稅費——應增銷 24000/(1加上13%)*13%
報廢
借:其他業(yè)務成本20000
貸:周轉材料——包裝物 20000
2020-04-23 16:49:54

您好,是需要會計分錄嗎
2022-04-02 23:00:01

借,其他業(yè)務成本10000
貸,周轉材料,攤銷10000
借,銀行存款24000
貸,其他應付款24000
借,銀行存款3000×2
貸,其他業(yè)務收入6000
借,其他應付款24000
貸,銀行存款21600
其他業(yè)務收入3400
2022-05-05 15:31:51

借:包裝物-庫存已用
貸:包裝物-出租
借:包裝物-攤銷
貸:包裝物-出租
借:其他應付款-押金 18000.00
貸:營業(yè)外收入 18000.00
2019-05-30 11:36:00

1.領用借勞務成本50*100
貸周轉材料-低值易耗品50
2.收到押金150*100
借銀存貸其他應付款
租金如果是一個月
借銀存80*100
貸主營業(yè)務收入8000/1.13
應交稅費8000/1.13*13%
2020-02-18 10:18:59
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2020-04-23 16:53
立紅老師 解答
2020-04-23 16:55
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2020-04-23 16:55
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2020-04-23 16:56
立紅老師 解答
2020-04-23 17:00