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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-24 10:32

借應付職工薪酬,借管理費用負數(shù)。

激動的冬日 追問

2020-04-24 10:36

可是我的是  貸 應交稅費-應交個人所得稅  貸方有余額

激動的冬日 追問

2020-04-24 10:37

因為上個月不用交個稅  所以出現(xiàn)貸方余額了

郭老師 解答

2020-04-24 10:38

是多扣除了個稅嗎?現(xiàn)在做相反的,借應交稅費貸應付職工薪酬。

激動的冬日 追問

2020-04-24 10:47

那我應付職工薪酬的貸方不就有余額了嗎     是不是還要再做一筆  借:應付職工薪酬  貸:銀行存款  呢,  這個月發(fā)工資的時候把多扣他的個稅發(fā)他

郭老師 解答

2020-04-24 10:49

多扣除的工資,個稅,那你發(fā)下去不就行了。電影復制工薪酬貸銀行存款。

郭老師 解答

2020-04-24 10:49

借應付職工薪酬貸銀行存款。

激動的冬日 追問

2020-04-24 11:19

老師  可不可以不通過應付職工薪酬科目  直接  借 應交稅費-應交個人所得稅  貸  銀行存款  ?

郭老師 解答

2020-04-24 11:23

你好,可以的。

激動的冬日 追問

2020-04-24 11:24

謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-24 11:27

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
借應付職工薪酬,借管理費用負數(shù)。
2020-04-24 10:32:30
您好 應發(fā)工資中應該以扣除事假工資填寫 個稅申報時的工資要扣除事假 在做賬的時候計提的工資是以扣除事假為準 公司有食堂,晚飯員工自費一部分,公司補貼一部分這部分自費的錢不要交個稅
2020-08-05 10:33:06
您好,借成本費用6800,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬6800貸銀行存款5700應交稅費應交個人所得稅100其他應付款1000
2021-08-04 16:57:04
你好 是的 做工資表的話 你把事假病假扣除后在做應發(fā)工資計提的 ; 然后申報工資個稅的按應發(fā)工資來報 。你說的自費的錢 這個不繳納個稅 。 本來就是你自己承擔了。 你說的應該是公司承擔那部分伙食費補助把
2020-08-05 13:48:44
你好,個稅是員工自己交的,不能稅前扣除
2020-04-19 11:19:09
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