
老師 單位上個(gè)月個(gè)稅計(jì)提多了 但是員工上個(gè)月和這個(gè)月都不用交個(gè)稅 這個(gè)月沒(méi)辦法從他個(gè)稅中扣除上個(gè)月多計(jì)提的 這個(gè)月怎么做賬能把上個(gè)月多計(jì)提的個(gè)稅做平呢?
答: 借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
應(yīng)發(fā)6800,扣除1000獎(jiǎng)勵(lì)下月發(fā),扣除個(gè)稅100,實(shí)發(fā)5700,憑證計(jì)提和發(fā)放怎么做賬啊
答: 您好,借成本費(fèi)用6800,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬6800貸銀行存款5700應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅100其他應(yīng)付款1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司有食堂,員工自費(fèi)一部分,公司補(bǔ)貼一部分,自費(fèi)的錢(qián)要交個(gè)稅嗎?在制作工資表的時(shí)候,應(yīng)發(fā)工資要把事假病假扣除嗎?做賬計(jì)提是以應(yīng)發(fā)工資為準(zhǔn)是嗎?
答: 你好 是的 做工資表的話 你把事假病假扣除后在做應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的 ; 然后申報(bào)工資個(gè)稅的按應(yīng)發(fā)工資來(lái)報(bào) 。你說(shuō)的自費(fèi)的錢(qián) 這個(gè)不繳納個(gè)稅 。 本來(lái)就是你自己承擔(dān)了。 你說(shuō)的應(yīng)該是公司承擔(dān)那部分伙食費(fèi)補(bǔ)助把


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2020-04-24 10:36
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