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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-24 10:36

你好,同學(xué)。
你現(xiàn)在開發(fā)票,你是作為20年的成本費用處理的

迅速的帥哥 追問

2020-04-24 10:38

不用作為2019年的成本費用嗎

迅速的帥哥 追問

2020-04-24 10:41

2020年已經(jīng)沒有對應(yīng)的收入了

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 10:47

不用的,你這在賬上,稅局認(rèn)可的是發(fā)票。

迅速的帥哥 追問

2020-04-24 10:49

沒有對應(yīng)的收入,這部分成本費用如何處理呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 10:54

你20年不會有收入?不經(jīng)營了?

迅速的帥哥 追問

2020-04-24 11:49

沒有對應(yīng)的工程收入,我們是服務(wù)行業(yè),主營業(yè)務(wù)收入是勞務(wù)

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 12:03

你之前在2019年暫估了成本沒有

迅速的帥哥 追問

2020-04-24 12:56

沒有暫估成本

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 13:05

那你作為本年的成本處理。。

迅速的帥哥 追問

2020-04-24 13:10

這樣不就不匹配了,只有相應(yīng)成本

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 13:11

是的,你這沒辦法,只有做成本沖減你的其他收入。
你之前沒暫估,你估不進19年了

迅速的帥哥 追問

2020-04-24 13:13

那我直接將這部分成本計入2020年,沖減2020年其他的收入,是可行的嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 13:42

是的,是可以這樣處理的

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你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-05-07 16:33:33
你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在開發(fā)票,你是作為20年的成本費用處理的
2020-04-24 10:36:25
你好,通過以前年度調(diào)整損益調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤
2018-03-26 14:12:26
你好,正常入賬就是了 借;以前年度損益調(diào)整等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目
2019-12-25 11:39:47
你好,你是開票方?根據(jù)紅字信息表和紅字發(fā)票做負數(shù)金額的藍字發(fā)票的那個憑證的分錄
2019-08-04 13:23:21
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