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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-24 15:24

你好!是的。是應(yīng)付賬款。
但是還是要管的,特別是報(bào)表,你要看下不要是負(fù)數(shù)。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2020-04-24 15:39

我知道要要管,我現(xiàn)在只是查哪些付了款但是還開發(fā)票的

宋生老師 解答

2020-04-24 15:46

你好!付了款沒(méi)開發(fā)票的,建議你也結(jié)合預(yù)付跟應(yīng)付的期末余額來(lái)看,這樣才能得到最準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),怕有時(shí)候2個(gè)科目都計(jì)入了,又沒(méi)有合在一起,導(dǎo)致誤差。

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你好,可以轉(zhuǎn),實(shí)操中通常選擇期中一個(gè)科目掛賬
2021-09-01 17:54:08
不是的,應(yīng)付賬款在報(bào)表上的期末余額=應(yīng)付賬款明細(xì)賬貸方余額加預(yù)付賬款明細(xì)賬貸方余額。有個(gè)口徑“收對(duì)收,付對(duì)付,資產(chǎn)為借負(fù)債為貸”,所以應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款對(duì)應(yīng),應(yīng)付賬款是負(fù)債,用明細(xì)賬貸方余額求和
2020-05-10 14:34:24
同學(xué),你好,填在預(yù)付賬款處
2020-03-30 13:00:46
你好,借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款,也可以不調(diào)
2017-07-10 17:41:02
你好,明細(xì)余額在貸方,就需要填寫到應(yīng)付賬款
2017-01-12 12:19:50
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