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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-04-25 09:54

你好同學(xué)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:營業(yè)外收入

壯觀的紙鶴 追問

2020-04-25 10:12

直接在交增值稅的時候記借方負數(shù)行不。。

壯觀的紙鶴 追問

2020-04-25 10:15

這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)可以嘛

何江何老師 解答

2020-04-25 10:34

不結(jié)轉(zhuǎn)是不行同學(xué),。必須月底這樣轉(zhuǎn)

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同學(xué)你好, 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2021-01-01 10:41:03
您好,學(xué)員,不是的,是從貸方轉(zhuǎn)出。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2019-04-02 15:48:03
你好,計入減免稅額明細
2018-06-04 10:56:02
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額這個明細科目是有余額的,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目借貸方是平的.
2016-06-23 09:47:13
你好,減免稅額明細的余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-06-07 15:38:31
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