
一般納稅人酒店,疫情期間五月份以前,普票增值稅減免了,做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 還是直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額?
答: 同學(xué)你好, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅額和減免稅額從同一個方向借方轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方是吧?借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅對嗎?
答: 您好,學(xué)員,不是的,是從貸方轉(zhuǎn)出。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人簡易計(jì)稅方法購買稅控器增值稅入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額820,按政策做的分錄。月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額余額是借方820元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方10820元,月底了,減免稅額有余額,可需要做賬務(wù)處理了,怎么做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅沒有余額?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅820 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 820,這樣可行?
答: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額這個明細(xì)科目是有余額的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個科目借貸方是平的.


壯觀的紙鶴 追問
2020-04-25 10:12
壯觀的紙鶴 追問
2020-04-25 10:15
何江何老師 解答
2020-04-25 10:34