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送心意

王瑞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-25 16:31

你好,按收款做主營業(yè)務(wù)收入-未開票,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

@歲月婧好 追問

2020-04-25 16:35

沒有收款老師,就是提前交稅,以后開票再?zèng)_減。只交稅,申報(bào)表填未開票收入,怎么做賬務(wù)處理呢老師

@歲月婧好 追問

2020-04-25 16:38

是我沒表達(dá)清楚嗎老師,沒有收入也不開票,五月初申報(bào)繳納定額稅金,以后有開票收入時(shí)再?zèng)_減,這種情況怎么做賬務(wù)處理?

王瑞老師 解答

2020-04-25 17:16

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款

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你好,按收款做主營業(yè)務(wù)收入-未開票,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2020-04-25 16:31:45
您好,在增值稅附表四里面填寫,賬務(wù)處理,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行存款
2019-05-12 10:09:45
您好,填在附表四建筑服務(wù)預(yù)征繳納款,賬務(wù)處理是借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行存款
2019-05-09 20:45:08
您好 預(yù)繳增值稅填附表四跟主表28欄
2022-07-15 06:06:17
你好,學(xué)員,預(yù)繳稅款會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目, 借記:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 希望我的回答能幫助到你,請(qǐng)給我打5個(gè)星星!
2018-06-25 14:17:31
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