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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-25 16:31

你好,按收款做主營業(yè)務收入-未開票,應交稅費應交增值稅

@歲月婧好 追問

2020-04-25 16:35

沒有收款老師,就是提前交稅,以后開票再沖減。只交稅,申報表填未開票收入,怎么做賬務處理呢老師

@歲月婧好 追問

2020-04-25 16:38

是我沒表達清楚嗎老師,沒有收入也不開票,五月初申報繳納定額稅金,以后有開票收入時再沖減,這種情況怎么做賬務處理?

王瑞老師 解答

2020-04-25 17:16

借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款

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相關問題討論
你好,按收款做主營業(yè)務收入-未開票,應交稅費應交增值稅
2020-04-25 16:31:45
您好,在增值稅附表四里面填寫,賬務處理,借應交稅費——應交增值稅(已交稅金)貸銀行存款
2019-05-12 10:09:45
您好,填在附表四建筑服務預征繳納款,賬務處理是借應交稅費——應交增值稅(已交稅金)貸銀行存款
2019-05-09 20:45:08
您好 預繳增值稅填附表四跟主表28欄
2022-07-15 06:06:17
你好,學員,預繳稅款會計分錄: 借:應交稅費——預交增值稅 貸:銀行存款 月末,企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目, 借記:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預交增值稅 希望我的回答能幫助到你,請給我打5個星星!
2018-06-25 14:17:31
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