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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-04-25 17:19

是的,3月末計提,是這樣賬務(wù)處理的

馥馥馥兒 追問

2020-04-25 17:23

都1季度沒有入賬,而是直接計算交稅了 會對申報有影響嗎?

分錄是否可以直接按交稅的來
借:營業(yè)稅金及附加 
貸:銀行存款 
這樣?

辜老師 解答

2020-04-26 07:58

可以下個月補計提的

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是的,3月末計提,是這樣賬務(wù)處理的
2020-04-25 17:19:47
您好,1、印花稅要計提的,計提時,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。交納時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。2、計提稅金時,借;稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費-教育費附加,應(yīng)交稅費-地方教育費附加 。3、月末,結(jié)轉(zhuǎn)稅金時 借:本年利潤 貸:稅金及附加。 4、交納稅金時 借:應(yīng)交稅費-城建稅,應(yīng)交稅費-教育費附加,應(yīng)交稅費-地方教育費附加,應(yīng)交稅費-文化事業(yè)建設(shè)費, 貸:銀行存款 。5、計算公式為:應(yīng)繳費額=營業(yè)額*3% (1)提取時 借:稅金及附加, 貸:應(yīng)交稅費-文化事業(yè)建設(shè)費 (2)上交時 借:應(yīng)交稅費-文化事業(yè)建設(shè)費 貸:銀行存款。
2017-10-22 13:28:41
你好,是的,要計提入稅金及附加科目
2019-06-04 16:54:25
這個報表不平是什么意思,你稅金及附加有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 嗎?借稅金及附加 貸本年利潤
2020-09-25 15:15:45
你好,稅金及附加沒問題的。
2019-03-22 10:51:26
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