請問我小規(guī)模 1季度要繳納文化建設(shè)事業(yè)費 1季度3月31日 分錄為: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)繳文化事業(yè)建設(shè)費 實際繳納分錄為: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)繳文化事業(yè)建設(shè)費 貸:銀行存款 請問是否在1季度最后一天計算 并入賬 ? 我寫的分錄對不對?
馥馥馥兒
于2020-04-25 17:16 發(fā)布 ??1037次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-04-25 17:19
是的,3月末計提,是這樣賬務(wù)處理的
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是的,3月末計提,是這樣賬務(wù)處理的
2020-04-25 17:19:47

您好,1、印花稅要計提的,計提時,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。交納時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。2、計提稅金時,借;稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費-教育費附加,應(yīng)交稅費-地方教育費附加 。3、月末,結(jié)轉(zhuǎn)稅金時 借:本年利潤 貸:稅金及附加。 4、交納稅金時 借:應(yīng)交稅費-城建稅,應(yīng)交稅費-教育費附加,應(yīng)交稅費-地方教育費附加,應(yīng)交稅費-文化事業(yè)建設(shè)費, 貸:銀行存款 。5、計算公式為:應(yīng)繳費額=營業(yè)額*3% (1)提取時 借:稅金及附加, 貸:應(yīng)交稅費-文化事業(yè)建設(shè)費 (2)上交時 借:應(yīng)交稅費-文化事業(yè)建設(shè)費 貸:銀行存款。
2017-10-22 13:28:41

你好,是的,要計提入稅金及附加科目
2019-06-04 16:54:25

這個報表不平是什么意思,你稅金及附加有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 嗎?借稅金及附加 貸本年利潤
2020-09-25 15:15:45

你好,稅金及附加沒問題的。
2019-03-22 10:51:26
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馥馥馥兒 追問
2020-04-25 17:23
辜老師 解答
2020-04-26 07:58