亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-25 19:52

借 固定資產(chǎn)
貸  預付賬款
其他應收款_會員卡

都日斯樂 追問

2020-04-25 20:00

記付款憑證還是轉(zhuǎn)賬憑證?

鐘存老師 解答

2020-04-25 20:27

是轉(zhuǎn)賬憑證。因為會員卡是已經(jīng)充值的。而且做賬的時候營業(yè)那一半兒已經(jīng)付過了。

都日斯樂 追問

2020-04-25 20:59

嗯,明白了,還有店里進的酒水退了收到的錢怎么記呢?

都日斯樂 追問

2020-04-25 21:03

而且用這個收到的錢直接付了又一筆進酒水的貨款(同一家),這個要怎么記?

鐘存老師 解答

2020-04-25 21:30

如果兩筆金額完全一致,就需要把庫存商品調(diào)整一下就可以

借:庫存商品-新進貨明細
貸:庫存商品-托換貨明細

都日斯樂 追問

2020-04-25 21:31

不一致,補了幾十元

都日斯樂 追問

2020-04-25 21:33

餐飲店廚房裝排風設(shè)備金額五千以內(nèi),要記什么科目呢?

鐘存老師 解答

2020-04-25 21:56

補的差額計入應付賬款

看你們單位的固定資產(chǎn)的金額水平
可以計入固定資產(chǎn)
或者低值易耗品

都日斯樂 追問

2020-04-25 21:58

好的,謝謝老師!

鐘存老師 解答

2020-04-25 21:59

不客氣,祝您工作順利

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借 固定資產(chǎn) 貸 預付賬款 其他應收款_會員卡
2020-04-25 19:52:12
借;管理費用等科目 貸;應付賬款
2016-02-17 14:27:01
一般情況是進行分攤處理,但會加大工作量,直接做費用簡化處理的
2019-07-05 21:43:55
借;銀行存款 900 貸;預收賬款
2017-06-08 22:00:29
借銀行6.5+750預收 834 貸收入6.4+750+834 預收1000
2019-04-09 11:59:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...