
老師:請教您一個問題,由于稅率調(diào)整當期發(fā)票沖紅后銷項稅額是負數(shù),收入金額是正數(shù),那下個征期申報表怎么填寫?可以正常申報嗎?
答: 合計的稅額是負數(shù)嗎,這個我看學員反饋填寫不了,需要去大廳,不知道你們那邊是不是也是這樣,說是不能保存,
發(fā)票平臺點了確認簽字,也輸入了密碼,但依然可以點確認簽字,就是不顯示確認簽字,申報表里不帶入銷項稅為什么
答: 您好,發(fā)票平臺式認證進項稅額的,您的進項稅額導入附表二了嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,申報表上的銷項稅額比實際多了1分錢,然后相當于多繳了1分錢,這個怎么處理合適呢?1分錢去變更報表退稅應該不合適吧
答: 多繳一分錢,可計入營業(yè)外支出科目


追逐我的明天。 追問
2020-04-27 15:31
maize老師 解答
2020-04-27 15:34