
老師:請教您一個問題,由于稅率調整當期發(fā)票沖紅后銷項稅額是負數(shù),收入金額是正數(shù),那下個征期申報表怎么填寫?可以正常申報嗎?
答: 合計的稅額是負數(shù)嗎,這個我看學員反饋填寫不了,需要去大廳,不知道你們那邊是不是也是這樣,說是不能保存,
我賬上5月營收加銷項稅總共2.133.499.71 開票2257095.76 開票的一部分就是稅局要求我補開之前的發(fā)票1453724.63 我現(xiàn)在申報表怎么填寫啊
答: 按平時那樣正常申報,補開之前的發(fā)票,這部分以前按未開票收入繳納增值稅了,現(xiàn)在未開票收入填負數(shù),開票收入填正數(shù)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問,我的賬面銷項稅額比申報表少2分,是四舍五入產(chǎn)生的,這個有沒有影響
答: 您好 賬面銷項稅額比申報表少2分,是四舍五入產(chǎn)生的 這個沒有影響 可以做分錄調整下 把稅額調整為一樣的


追逐我的明天。 追問
2020-04-27 15:31
maize老師 解答
2020-04-27 15:34