亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-28 08:06

要是加就是期初加期初這樣的哦

無情的萬寶路 追問

2020-04-28 08:27

老師現(xiàn)在期初加不進(jìn)去了  一個公司己經(jīng)做帳了  現(xiàn)在半路要把另一個單位的庫存  應(yīng)收應(yīng)付加進(jìn)來
在原有的帳務(wù)上

樸老師 解答

2020-04-28 08:31

結(jié)賬,然后重新建賬,兩家合并

無情的萬寶路 追問

2020-04-28 08:43

老師再有沒有好的方法  簡單點的

樸老師 解答

2020-04-28 08:45

這個沒有的哦,要期初合并的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
要是加就是期初加期初這樣的哦
2020-04-28 08:06:27
您好,當(dāng)然完全合理合法,就是不做兩套賬,做外賬只能形式上合理合法,就按您說的,有發(fā)票的,就手工錄入庫存,開具入庫單,打印出來,財務(wù)聯(lián)給會計做賬處理,保管聯(lián)庫房單獨裝訂備查就行了。
2017-12-30 17:49:26
您好 您這樣寫分錄的話 那您庫存商品成本就是您收到的款項么?
2019-09-01 18:35:47
建議同學(xué)學(xué)習(xí)下會計課堂的真賬實操課程。
2017-02-18 14:53:09
你好!差額計入到未分配利潤就好了。
2018-06-16 13:41:22
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...