老師,我這邊有一筆固定資產(chǎn)要清理,本應(yīng)該去年清理,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,而且當(dāng)時收到賠款已計入收入,我現(xiàn)在清理的時候分錄應(yīng)該怎么做
高華玲
于2020-04-28 10:07 發(fā)布 ??4079次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-04-28 10:07
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費用時:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款、
三、處置的收入
借:銀行存款等相關(guān)科目
貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費
五、清理凈損益
1、如果是凈收益
借::固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
2、如果是凈損失
借::資產(chǎn)處置損益
貸:貸:固定資產(chǎn)清理
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一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費用時:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款、
三、處置的收入
借:銀行存款等相關(guān)科目
貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費
五、清理凈損益
1、如果是凈收益
借::固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
2、如果是凈損失
借::資產(chǎn)處置損益
貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2020-04-28 10:07:58

你好,可以的,可以這么做。
2024-03-05 11:25:57

你好
借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn)
借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費
借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
2018-05-08 10:01:03

你好
確定固定資產(chǎn)的時候,分錄是怎么做的呢
2019-09-06 16:59:19

你好 借固定資產(chǎn)清理8000累計折舊2000貸固定資產(chǎn) 收到錢 借銀行存款9000貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 。 你把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目去
2020-07-17 12:51:19
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