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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-28 10:17

你好,需要補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應交稅費-未交增值稅

菜菜CJP 追問

2020-04-28 10:19

以前年度的增值稅已經(jīng)交了的,怎么還是到未交增值稅呢?

鄒老師 解答

2020-04-28 10:23

你好,之前繳納的分錄是
借;應交稅費-未交增值稅,貸;銀行存款
因為你之前沒有做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,所以現(xiàn)在需要補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
補做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅

菜菜CJP 追問

2020-04-28 10:29

我們之前繳納增值稅不是通過未交增值稅,是直接通過借:應交稅費-應交增值稅,貸:銀行存款;是從小規(guī)模變?yōu)橐话慵{稅人之后還沒有修改會計科目

鄒老師 解答

2020-04-28 10:32

你好,一般納稅人繳納增值稅應當這樣做分錄才是的
借;應交稅費-未交增值稅,貸;銀行存款

菜菜CJP 追問

2020-04-28 10:35

是因該這么做,但是以前年度的已經(jīng)做了,現(xiàn)在需要怎么調(diào)整?

鄒老師 解答

2020-04-28 10:40

你好,現(xiàn)在可以這樣做調(diào)整分錄
借;應交稅費——未交增值稅,貸;應交稅費-應交增值稅

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你好,需要補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
2020-04-28 10:17:41
需要用”以前年度損益調(diào)整“科目進行結(jié)轉(zhuǎn),做分錄進行賬務處理
2018-08-23 09:58:11
借:應收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應交稅費
2019-10-31 13:40:44
那你之前交稅做啥,現(xiàn)在退回就做借銀行 貸未交增值稅,你是按截圖做嗎
2020-06-01 09:17:47
您好! 借方:銀行存款 貸方:應交稅金——增值稅(已交稅金)
2015-10-12 12:19:41
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