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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-04-28 14:45

應交稅費應交增值稅三級科目,不用每隔必須清零,我們要核算的是應交稅費。應交增值稅就可以了。

何江何老師 解答

2020-04-28 14:45

應交稅費未交增值稅是會清零的,下月交稅就清零了。

何江何老師 解答

2020-04-28 14:45

如果你設了兩個未交增值稅,需要把它們進行合并。

向上走 追問

2020-04-28 14:56

就是想知道怎么合并。全部做在一個去了,因為之前有個人設置了,然后沒對我就重新設置了一個,導致清賬的時候發(fā)現(xiàn)有余額。

何江何老師 解答

2020-04-28 14:59

如果實在搞不出來就擠入未分配利潤,但是盡量查清楚

向上走 追問

2020-04-28 15:00

就是漏了,想知道怎么合并,情況都是對的。我可以做她的負數(shù)把他沖了不?有幾筆。

何江何老師 解答

2020-04-28 15:01

你看一下他漏掉了多少,將這個漏掉的金額補上差額,先放進未分配利潤。

向上走 追問

2020-04-28 15:04

可是我們是交了稅的啊,只是要整理一下,就是設置了兩個未交增值稅,一個有余額,一個沒有余額。沒有余額的就是對著做了的。有余額的就是之前遺留的,然后我沒有走她的那個科目,而是新建了一個科目。

何江何老師 解答

2020-04-28 15:06

你確認已經(jīng)將全部的稅收都繳納的情況下。建議你講這個多記的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支里

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加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
二級科目 應交稅費,應交增值稅。
2020-07-14 18:15:23
應交稅費-未交增值稅,未交增值稅是二級科目。
2022-01-08 09:59:14
您好,未交增值稅是沒有余額的,需要繳納增值稅的時候,借應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應交稅費——未交增值稅,繳納增值稅的時候,借應交稅費——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00
你好!這個按現(xiàn)在的制度,不結(jié)平的。
2018-08-09 11:33:02
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