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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-28 15:04

你好,你之前打款的時(shí)候就是計(jì)入了費(fèi)用借方核算嗎?

小鹿 追問(wèn)

2020-04-28 15:12

恩恩,對(duì),打款的時(shí)候做的是借:管理費(fèi)用-咨詢費(fèi) 貸:銀行存款

鄒老師 解答

2020-04-28 15:15

你好,那退回就做之前打款相反分錄就是了

小鹿 追問(wèn)

2020-04-28 15:18

但是我做了以后本年累計(jì)還是顯示是105000,報(bào)表里面顯示的也是105000,我要手工改了嗎

鄒老師 解答

2020-04-28 15:21

你好,你管理費(fèi)用紅沖了5000,那報(bào)表的管理費(fèi)用金額應(yīng)當(dāng)是10萬(wàn),而不是10.5萬(wàn)啊

小鹿 追問(wèn)

2020-04-28 15:25

我做了相反的分錄,他就是顯示105000,匯算清繳的表里也是105000

鄒老師 解答

2020-04-28 15:26

你好,是不是你單位的財(cái)務(wù)軟件無(wú)法識(shí)別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額導(dǎo)致的

小鹿 追問(wèn)

2020-04-28 15:32

恩,不知道啊,其他的管理費(fèi)用沒(méi)有做過(guò)貸方,這種情況我要怎么改啊

鄒老師 解答

2020-04-28 15:35

你好,你可以把管理費(fèi)用費(fèi)用貸方發(fā)生額調(diào)整到借方發(fā)生額金額負(fù)數(shù)核算

小鹿 追問(wèn)

2020-04-28 15:44

我這個(gè)是去年12月份的賬了,要怎么改啊

鄒老師 解答

2020-04-28 15:46

你好,把你之前的分錄這樣做
借;銀行存款5000,借;管理費(fèi)用-5000

小鹿 追問(wèn)

2020-04-28 15:49

分錄做到這個(gè)月嗎

鄒老師 解答

2020-04-28 15:52

你好,分錄是做到款項(xiàng)退回的月份

小鹿 追問(wèn)

2020-04-28 16:03

但是12月份已經(jīng)結(jié)賬了呀,一月份的報(bào)表也已經(jīng)申報(bào)了

鄒老師 解答

2020-04-28 16:06

你好,如果是今年調(diào)整,那調(diào)整分錄就是
借;銀行存款5000,借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用-5000

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你好,你之前打款的時(shí)候就是計(jì)入了費(fèi)用借方核算嗎?
2020-04-28 15:04:22
貸方是啥
2021-03-15 21:36:03
你好 你這個(gè)是銷售人員傭金應(yīng)該作為一項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用,并列入合同履約成本計(jì)算;
2024-03-07 09:42:07
權(quán)益法下除了發(fā)行股票的費(fèi)用都是計(jì)入成本核算的
2024-05-05 08:24:20
是的,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)13500 貸:銀行存款13500
2025-04-22 15:17:45
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