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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-29 11:32

你好,是什么原因?qū)Ψ讲话?2195這個(gè)數(shù)據(jù)開具發(fā)票呢?

清風(fēng)與酒 追問

2020-04-29 11:33

可能是金額記錯(cuò)了

鄒老師 解答

2020-04-29 11:33

你好,那應(yīng)當(dāng)把發(fā)票退回,按正確金額開具發(fā)票才是的

清風(fēng)與酒 追問

2020-04-29 12:01

這筆費(fèi)用是我們公司買辦公桌椅的,分兩筆支付的,第一筆在19年12月份支付的,第二筆是20年1月份支付的,發(fā)票只開了一張,12月份做賬的時(shí)候直接記管理費(fèi)用了,1月份做賬也是直接計(jì)入管理費(fèi)用,發(fā)票4.28號(hào)開的,匯算清繳也是4.28號(hào)做的,這樣可以嗎?現(xiàn)在發(fā)票金額錯(cuò)誤了,重新開的話要怎么處理?

鄒老師 解答

2020-04-29 12:04

你好,當(dāng)時(shí)沒有取得發(fā)票,應(yīng)當(dāng)做費(fèi)用暫估入賬處理,今后取得發(fā)票紅沖費(fèi)用暫估入賬的分錄,然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄才是的 
那應(yīng)當(dāng)把發(fā)票退回,按正確金額開具發(fā)票才是的

清風(fēng)與酒 追問

2020-04-29 12:06

現(xiàn)在已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用了,發(fā)票金額也是錯(cuò)誤的,怎么處理呢?

鄒老師 解答

2020-04-29 12:08

你好,那應(yīng)當(dāng)把發(fā)票退回,按正確金額開具發(fā)票才是的
做之前費(fèi)用的相反分錄,然后根據(jù)取得的正確金額的發(fā)票再做費(fèi)用分錄

清風(fēng)與酒 追問

2020-04-29 17:55

差額可以再補(bǔ)一張發(fā)票嗎,這樣就不用退回去再重新開

鄒老師 解答

2020-04-29 19:09

你好,不可以直接補(bǔ)開195的發(fā)票
因?yàn)橹?2000的發(fā)票數(shù)量,單價(jià)都是確定了的,你如果再開具195的發(fā)票,就無法確定數(shù)量,單價(jià)信息是多少的
所以需要把之前的發(fā)票退回,然后按正確金額開具發(fā)票才是的

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相關(guān)問題討論
你好,做賬做到1月份
2019-01-07 13:32:40
你好,是什么原因?qū)Ψ讲话?2195這個(gè)數(shù)據(jù)開具發(fā)票呢?
2020-04-29 11:32:27
業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,款也付了 這個(gè)是成本還是費(fèi)用?
2020-01-09 20:31:51
沒問題,沒問題。次月做賬
2022-03-18 09:48:13
你好,就按照今年業(yè)務(wù)做處理即可
2020-05-22 11:21:42
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