你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒發(fā)生銷售收入 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,原來房屋租賃合同2年,每個(gè)月10萬租金,一年后簽 問
問題 1:使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債調(diào)整 租賃負(fù)債:按剩余 1 年每月 8 萬租金,以當(dāng)前增量借款利率重新計(jì)算現(xiàn)值(新負(fù)債),與原剩余租賃負(fù)債的差額調(diào)整使用權(quán)資產(chǎn)。 使用權(quán)資產(chǎn):按原剩余賬面價(jià)值(扣除已提 1 年折舊)減去 “原剩余負(fù)債與新負(fù)債的差額” 確定新金額。 問題 2:使用權(quán)資產(chǎn)折舊調(diào)整 無需追溯調(diào)整已計(jì)提的 1 年折舊,僅按變更后使用權(quán)資產(chǎn)的新賬面價(jià)值,在剩余 12 個(gè)月內(nèi)重新計(jì)算月折舊額(直線法),后續(xù)按新折舊額計(jì)提。 答
@郭老師,我也不知道銷售出去收了稅點(diǎn)沒有 問
你看下你其他的客戶銷售單價(jià)多少 購入的成本多少 你們怎么計(jì)算銷售額 答
養(yǎng)殖業(yè)購買的溫度計(jì)計(jì)入什么科目 問
溫度計(jì)可以計(jì)入制造費(fèi)用,或者輔助生產(chǎn)成本 答
我司是軟件企業(yè),前幾年委托研發(fā),發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用,但 問
您好,他是直接做費(fèi)用化了,你現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)是做什么用?是要結(jié)到無形資產(chǎn)中嗎? 答

就是企業(yè)要注銷 欠法人的其他應(yīng)付款有200萬 但是注冊時(shí)認(rèn)繳的注冊資本只是10萬 ,法人已經(jīng)放棄收回,請(qǐng)問這200萬的其他應(yīng)付要怎么處理?怎么做賬可以借:其他應(yīng)付款 貸:未分配利潤嗎
答: 借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本。
我們公司是個(gè)運(yùn)輸企業(yè),公司的車大多數(shù)都是掛靠的,支付車款的錢實(shí)際為車?yán)习逯Ц?,我們公司現(xiàn)在的做法就是收取購車定金,然后再退定金,采用借給車?yán)习遘嚳畹姆绞饺缓笤僮鲆粋€(gè)還款的憑證,這個(gè)實(shí)際為虛的。這樣也就會(huì)造成我們公司的現(xiàn)金是虛的,公司的現(xiàn)金經(jīng)常性的存在倒掛的現(xiàn)象,然后我們就每個(gè)月都會(huì)做一個(gè)借款的憑證。把現(xiàn)金補(bǔ)成正的,現(xiàn)在就造成了其他應(yīng)付款的金額很大。公司的車輛每個(gè)月都會(huì)進(jìn)行折舊,營業(yè)成本就很大,每個(gè)月的利潤表都是負(fù)數(shù),公司的未分配利潤已經(jīng)虧的快超過注冊資本了,我想問問有沒有什么方法可以解決這個(gè)問題?現(xiàn)在的賬務(wù)處理方式是1收取車?yán)习宓馁徿嚩ń穑?把購車定金支付給車廠3,公司支付部分購車款4、等到拿車的時(shí)候,把購車定金退給車?yán)习澹缓箝_一個(gè)借款單,借款金額為支付給車廠的購車款,然后開一個(gè)還借款的單據(jù)。
答: 你們就沒有盈利的嗎?走這么多錢也不走公戶
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,咨詢下,如果要給別人的利潤,去年的,之前掛賬了,但是現(xiàn)在不給他們了,要如何掛賬之前的會(huì)計(jì)掛了其他應(yīng)付款~某人,利潤分配,那現(xiàn)在沖回,利潤分配要調(diào)到去年年底吧那就會(huì)影響今年的利潤,今年的就不準(zhǔn)了吧我之前是做的利潤分配~未分配利潤直接掛賬 其他應(yīng)付款~某人,這樣做是不是有些問題?現(xiàn)在我是不是之前沖回借:其他應(yīng)付款~某人貸:利潤分配~未分配利潤我們是小公司,我就沒有把利潤分配中分的很細(xì)
答: 你好! 可以的
非獨(dú)立核算:分公司上繳利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款-上交利潤 上交利潤后總公司再已勞務(wù)費(fèi)的方式轉(zhuǎn)分公司,可以嗎
開始建賬.前面幾個(gè)月的沒有記賬資產(chǎn)與負(fù)債的差額可以計(jì)入其他應(yīng)付款嗎還是一定要記入利潤分配的未分配利潤?
發(fā)票是2019年的報(bào)銷款,在2020年4月報(bào)銷,做賬時(shí)可不可以直接接利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款
我公司要注銷,未分配利潤和其他應(yīng)付款有余額,其他應(yīng)付款人員是公司的股東,那我能把未分配利潤余額分配給其他應(yīng)付款對(duì)應(yīng)下的股東嗎


以歌333 追問
2020-04-29 13:07
郭老師 解答
2020-04-29 13:10
以歌333 追問
2020-04-29 13:11
郭老師 解答
2020-04-29 13:16
以歌333 追問
2020-04-29 13:19
郭老師 解答
2020-04-29 13:23
以歌333 追問
2020-04-29 13:23
郭老師 解答
2020-04-29 13:27