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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師

2020-04-29 19:53

1.增值稅是增值額征稅2.舉個例子,工廠買材料成本1000,銷售產(chǎn)品價格2000,增值稅稅率13%。增值額=2000-1000=1000,所以應(yīng)該按增值額1000繳稅1000*13%=130。把增值額還原成銷售價格-買材料成本,則增值稅=(2000-1000)*13%=2000*13%-1000*13%=銷項稅-進項稅。3.所以增值稅=銷項稅-進項稅

文靜老師 解答

2020-04-29 19:55

4.并不是交了進項稅,而是按照增值額繳稅,購買材料時的成本可以抵扣進項稅,這個叫購進扣稅法。

純真的大地 追問

2020-04-29 21:50

那是不是因為所交的進項稅總是會被銷項稅扣掉,所以買的時候可以多付點錢,然后等到下一環(huán)節(jié)再賣貴一點,是這個樣子嗎?

文靜老師 解答

2020-04-29 22:24

可以這么理解,同學(xué)。因為增值稅只對增值額征稅,所以賣出價和買入價差額部分征稅,賣出價對應(yīng)銷項稅,買入價對應(yīng)進項稅,所以最后是銷項稅扣除進項稅是企業(yè)應(yīng)該繳納的增值稅

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1.增值稅是增值額征稅2.舉個例子,工廠買材料成本1000,銷售產(chǎn)品價格2000,增值稅稅率13%。增值額=2000-1000=1000,所以應(yīng)該按增值額1000繳稅1000*13%=130。把增值額還原成銷售價格-買材料成本,則增值稅=(2000-1000)*13%=2000*13%-1000*13%=銷項稅-進項稅。3.所以增值稅=銷項稅-進項稅
2020-04-29 19:53:04
要站在整個集團來看這個業(yè)務(wù),如果內(nèi)部之間做的業(yè)務(wù)要抵消。
2020-07-23 11:44:27
學(xué)員您好,提問請先提供問題資料,以便老師知道能否幫助你。
2022-05-06 13:33:15
你好,總成本56.5萬,還有20%沒有查明原因,沒有查明原因的部門不計入實際成本,所以需要從總的 成本減去?
2021-03-25 19:15:01
您好,您可以在上題中追問
2019-07-24 09:23:02
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