200W扣五個(gè)點(diǎn)的稅,是多少 問
是直接200W乘以1.05這樣計(jì)算嗎 答
我未分配利潤的數(shù)字不動的話,我交了100多萬的個(gè)稅 問
沒有老師,目前股權(quán)變更后只交了個(gè)稅,具體賬務(wù)處理的分錄老師說一下 答
老師,請問股權(quán)變更里的報(bào)表數(shù)據(jù)必須要與申報(bào)報(bào)表 問
同學(xué),你好 是的,要一致 答
如果給一家公司開票50萬 銷售出庫單有 然后下 問
雖然就1筆發(fā)票 但是里面的產(chǎn)品數(shù)量比較多 有么有關(guān)系的 答
老師 你好 咨詢一下個(gè)稅的問題我們公司有個(gè)員工 問
也就是說綜合收入12萬以下是免稅的對嗎 即使匯算清繳的時(shí)候稅款超過了400元 答

老師,有增值稅稅時(shí)是不是做借:應(yīng)-應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)-未交增值稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)-未交增值稅 貸:銀行存款,這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅是有余額的
答: 你好,是這樣做分錄的。進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。一般年末做這個(gè)分錄。平時(shí)不需要的。
老師,做完銷售收入的憑證,銷項(xiàng)稅額有余額,這樣轉(zhuǎn)對不對呀?1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、下月轉(zhuǎn)回并繳納繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額對嗎?上月計(jì)提,次月繳納,計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月繳納后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款,這樣未交增值稅借方就有余額了,一直這樣掛著嗎?借方有余額對嗎?
答: 您好 月末轉(zhuǎn)出后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額正確的 可以年末的時(shí)候把增值稅下三級科目一次性結(jié)平


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