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送心意

王瑞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-30 01:53

你好,墊費(fèi)用借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
返貨款 借:庫(kù)存商品或應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款

玩命的心情 追問(wèn)

2020-04-30 01:56

因?yàn)楹虽N(xiāo)時(shí)間間距大,也不確定可不可以核銷(xiāo),我可以把墊付的費(fèi)用直接計(jì)入管理費(fèi)用或者銷(xiāo)售費(fèi)用,把廠家的返利計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?

王瑞老師 解答

2020-04-30 02:01

計(jì)入費(fèi)用需要票據(jù)的,返利入收入需要雙方有相關(guān)返利合同

玩命的心情 追問(wèn)

2020-04-30 02:02

我做的內(nèi)賬,應(yīng)該沒(méi)關(guān)系吧

王瑞老師 解答

2020-04-30 02:16

這樣處理賬不準(zhǔn)確,墊付的是資產(chǎn)你直接費(fèi)用化,意思公司資產(chǎn)被無(wú)形轉(zhuǎn)移出去了,如果確定收到返款了還沒(méi)影響,

玩命的心情 追問(wèn)

2020-04-30 07:44

墊付時(shí):借:其他應(yīng)收款貸:庫(kù)存現(xiàn)金,我主要是不明白廠家核銷(xiāo)之后我們?cè)趺醋鲑~,我們和廠家有現(xiàn)金賬戶和產(chǎn)品賬戶,譬如說(shuō)我們四月份跟廠家申請(qǐng)了60000元 ,但是四月份我們是收到一月份的部分核譬如說(shuō)是70000元,廠家只是返到我們戶頭上,我們以后要買(mǎi)產(chǎn)品才用這些戶頭里的金額,那我四月收到一月的核銷(xiāo)應(yīng)該怎么做賬

王瑞老師 解答

2020-04-30 07:52

后面返的會(huì)平前面的,只是掛著賬,假如哪天不合作了,這個(gè)賬是會(huì)平掉的

玩命的心情 追問(wèn)

2020-04-30 07:55

怎么做賬啊老師

王瑞老師 解答

2020-04-30 08:06

墊費(fèi)用借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
返貨款 借:庫(kù)存商品或應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款

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你好,墊費(fèi)用借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 返貨款 借:庫(kù)存商品或應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
2020-04-30 01:53:22
你好同學(xué) 這個(gè)是這樣的,你給收到的是你的銷(xiāo)售收入。給出去的是銷(xiāo)售費(fèi)用,各算各的單獨(dú)計(jì)算。
2019-08-21 15:43:03
銷(xiāo)售 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收款借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
2017-07-28 11:16:04
您好 借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2019-12-17 12:50:46
借;發(fā)出商品 貸;庫(kù)存商品
2017-10-12 17:44:43
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