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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-30 09:47

你好,可以這樣做分錄
付款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
取得發(fā)票,借;庫(kù)存商品等科目,貸;預(yù)付賬款

鄒老師 解答

2020-04-30 10:37

你好,是的,是這樣的

鄒老師 解答

2020-04-30 14:17

你好,如果你不設(shè)置預(yù)付賬款科目核算,也可以通過(guò)應(yīng)付賬款借方核算預(yù)付的費(fèi)用款項(xiàng)

鄒老師 解答

2020-04-30 14:24

你好,應(yīng)付賬款二級(jí)科目是自己設(shè)置,如果是暫估的時(shí)候,計(jì)入應(yīng)付賬款——暫估明細(xì)核算
取得發(fā)票了時(shí)候就直接計(jì)入費(fèi)用核算,如果款項(xiàng)沒有支付,那貸方就是應(yīng)付賬款——某某單位明細(xì),而不是非暫估

鄒老師 解答

2020-04-30 15:50

你好,根據(jù)各個(gè)稅目需要繳納的稅款合計(jì)金額做這個(gè)分錄(印花稅是不需要做計(jì)提分錄的)
借;稅金及附加——印花稅    ,     貸;銀行存款

無(wú)心的小蜜蜂 追問(wèn)

2020-04-30 10:37

好的,謝謝老師,是一筆費(fèi)用,取得發(fā)票時(shí)做借:管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,是嗎

無(wú)心的小蜜蜂 追問(wèn)

2020-04-30 14:17

那老師我可以寫借:應(yīng)付賬款,貸銀行存款 ,嗎?這樣發(fā)票開了就做借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款。應(yīng)該這筆費(fèi)用不是預(yù)付款,就是費(fèi)用全部,直視對(duì)方單位要先付款后給我們開票

無(wú)心的小蜜蜂 追問(wèn)

2020-04-30 14:22

謝謝老師,但這邊做賬軟件有一個(gè)應(yīng)付賬款二級(jí)科目暫估和非暫估,請(qǐng)問(wèn)老師收到票之后還要從暫估轉(zhuǎn)到非暫估是嗎?

無(wú)心的小蜜蜂 追問(wèn)

2020-04-30 15:48

老師,我還有一個(gè)問(wèn)題,一般印花稅是怎么計(jì)提的?是產(chǎn)生銷售合同就計(jì)提嗎?還是說(shuō)不需要計(jì)提,到一個(gè)時(shí)間段總共來(lái)算?

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你好,這個(gè)是貨款嗎?如果是的話,借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi) 做無(wú)票收入。
2022-03-02 17:53:47
這個(gè)是你們的收入的嗎
2020-06-17 11:57:10
你好,可以這樣做分錄 付款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 取得發(fā)票,借;庫(kù)存商品等科目,貸;預(yù)付賬款
2020-04-30 09:47:48
就是現(xiàn)在對(duì)方?jīng)]有叫我們打發(fā)票,兩個(gè)月以后再打發(fā)票,如果不打進(jìn)對(duì)公賬號(hào),那打到哪個(gè)賬戶呢
2016-09-01 21:10:01
如果 是收入 不開票也要確認(rèn)收入的 借銀行 存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-04 13:05:29
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