
老師你好!月末只對損益類科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?那預(yù)收賬款,其它應(yīng)收賬款,實(shí)收資本呢?
答: 不需要結(jié)轉(zhuǎn),只有損益科目需要做期末結(jié)轉(zhuǎn)
你好,問下我圈出來的,是不是這個(gè)收到的應(yīng)收賬款算匯兌損益的時(shí)候用上期的匯率而不是用當(dāng)期的
答: 你是說答案錯(cuò)了嗎
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
咨詢一下,比如應(yīng)收賬款有10萬美金,因?yàn)槊吭碌膮R率不同,所以每月都會有匯兌損益,那算應(yīng)收的時(shí)候需要把匯兌損益也算進(jìn)應(yīng)收賬款的金額里面去嗎?
答: 你好,是的
你好,鄭老師,結(jié)19年1月的賬發(fā)現(xiàn)17年應(yīng)收賬款記多了2643,有影響當(dāng)期損益,現(xiàn)在怎么處理,麻煩您了
1、預(yù)收賬款多收了271美金,紅沖這一步不懂?2、紅沖原記賬憑證的話,科目方向相同,減少金額用負(fù)數(shù)就行,還是損益類科目的紅沖方向必須在貸方呀?


都日斯樂 追問
2020-04-30 14:23
maize老師 解答
2020-04-30 14:24