
老師你好,比如公司先墊付成本費(fèi)用16608元,后期收款的時(shí)候只收回了16600,這8元的差額怎么做賬?
答: 這個(gè)做營(yíng)業(yè)外收入或者是營(yíng)業(yè)外支出下面,調(diào)平這個(gè)差額
請(qǐng)問:廣告公司,當(dāng)月沒有開票出去,但是有成本費(fèi)用,怎樣做賬
答: 借勞務(wù)成本貸銀行存款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,掛靠其他單位做項(xiàng)目,有些賬款我們付了一部分,后面掛靠單位又付了一部分,反正,成本費(fèi)用我們和掛靠單位都在付,但是做賬的時(shí)候,我只做了我們公賬相關(guān)的賬務(wù),沒有記錄掛靠單位的流水,現(xiàn)在導(dǎo)致賬務(wù)對(duì)不上,老板問應(yīng)付款也對(duì)不上。老師有什么好的建議嗎。
答: 你這是內(nèi)賬是嗎?

