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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-30 15:25

你好  結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅


結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅
繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

追問

2020-04-30 15:36

老師  我賬面上  轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額  但是  實際上沒有留抵稅了  怎么辦?

meizi老師 解答

2020-04-30 15:38

你好 你轉(zhuǎn)出未交增值稅  是哪方有余額。 之前賬上是什么情況。 實際是是否有留抵或者需要繳納的稅費

追問

2020-04-30 15:38

該交的都交了

追問

2020-04-30 15:38

借方有余額

meizi老師 解答

2020-04-30 15:41

你好 你去檢查你的明細賬 。我估計是你 結(jié)轉(zhuǎn)金額的是錯誤了。 你去看看上期是不是對的。 如果上期對 所以你本期就數(shù)據(jù)哪里是出錯了

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你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-04-30 15:25:17
你這個上期留底做么,沒有做那就一起做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額
2019-12-24 15:14:04
同學你好,分錄是對的;
2021-07-07 13:06:36
一、增值稅留抵稅,就是“應交稅費——未交增值稅”科目的借方余額,也就是屬于留抵的增值稅稅額。 二、增值稅留抵稅額=增值稅存量稅額%2B增值稅增量稅額。 三、存量稅額,就是2019年3月31日 之前的留抵增值稅,增量稅額就是2019年4月1日之后增加的留抵增值稅稅額。 四、相關(guān)的退稅政策,可以看財政部、國家稅務總局2022年第14號公告、2019年第39號公告
2022-04-01 12:14:56
這個沒有時間限制的, 借應交稅費應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅。
2021-12-08 10:58:02
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