
老師好,原來(lái)會(huì)計(jì)做的賬職工的社保都入管理費(fèi)用,進(jìn)行稅前扣除了,在匯繳時(shí)對(duì)于職工個(gè)人繳納的部分我應(yīng)該納稅調(diào)增吧?原來(lái)會(huì)計(jì)做的賬是錯(cuò)賬吧,19年的我還要重新調(diào)整嗎?
答: 您好,您匯算清繳納稅調(diào)整就可以,您帳上如果不需要職工承擔(dān)的話,賬可以不調(diào)整
員工聚餐計(jì)入管理費(fèi)用-職工福利,這個(gè)聚餐費(fèi)不能稅前扣除??需要納稅調(diào)增??
答: 有發(fā)票的匯算清繳安工資的14%的稅前扣除
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個(gè)管理費(fèi)用稅前扣除這個(gè)搞不懂了,960萬(wàn)元,包含了30和80,為啥減了,可以扣除的26為啥有加回來(lái),管理費(fèi)用稅前可以扣除的這個(gè)問(wèn)題答案,不明白小,最下面這個(gè)式子含義
答: 根據(jù)題目信息,管理費(fèi)用960萬(wàn)中業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)超標(biāo)了,實(shí)際只能扣26萬(wàn),那管理費(fèi)用這時(shí)拆2塊:不含業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理費(fèi)用880能全額扣除,和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的可扣除金額26萬(wàn),加起來(lái)就是906萬(wàn) 還有支付給其他公司的管理費(fèi)不能稅前扣除,所以再減30萬(wàn),就是876萬(wàn)


時(shí)間的彼岸 追問(wèn)
2020-05-02 10:54
文老師 解答
2020-05-02 10:58