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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-03 09:21

你好,單位 的匯算清繳已經(jīng)完成了么?

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:22

還沒有做匯算清繳

立紅老師 解答

2020-05-03 09:32

你好,如果還沒有,就沖減開具紅字發(fā)票當(dāng)期的收入、成本、銷項稅額
借,應(yīng)收賬款  負數(shù)
貸,主營業(yè)務(wù)收入  負數(shù)
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷   負數(shù)
如果貨退回入庫存
借,庫存商品   正數(shù)
借,主營業(yè)務(wù)成本  負數(shù)

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:34

以前年度損益調(diào)整,還用作分錄嗎

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:35

要是做了匯算清繳,該怎么做分錄呢,老師解答一下

立紅老師 解答

2020-05-03 09:43

你好,如果做匯算了,需要通過以前年度損調(diào)整核算
借,應(yīng)收賬款 負數(shù)
貸,以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷 負數(shù)
如果貨退回入庫存
借,庫存商品 正數(shù)
借,以前年度損益調(diào)整  負數(shù)
最后將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:45

好的,只是發(fā)票退回來了,下個月還得重新給他開具,庫存這一塊是不是就不用作會計分錄了

立紅老師 解答

2020-05-03 09:46

你好,如果是這樣的,不需要做庫存部分的賬務(wù)處理

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:46

借,應(yīng)收賬款 負數(shù)
貸,主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷 負數(shù)

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 09:47

只需要做這一步對嗎

立紅老師 解答

2020-05-03 10:09

你好,是的,只做這一筆就可以的

兇狠的鴨子 追問

2020-05-03 10:09

好的,謝謝老師解答

立紅老師 解答

2020-05-03 10:12

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 紅字發(fā)票的處理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-27 13:55:32
之前全額做了費用 抵扣了所得稅的嗎
2020-06-22 14:15:58
你好,單位 的匯算清繳已經(jīng)完成了么?
2020-05-03 09:21:36
你好 要做處理的 一正一負,兩張憑證!
2020-01-03 08:49:54
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