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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-05-03 10:00

一、收款時
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
二、付款時
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
如果是存在逃稅現(xiàn)象,就是企業(yè)會有責(zé)任。這個屬于借用公司賬戶的行為。

小豆子 追問

2020-05-03 10:07

我是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,然后再借預(yù)付賬款貸銀行存款,最后就庫存商品,貸預(yù)付賬款,事后人家還要收我們?nèi)齻€點,老師,你覺得我這樣做對嗎?

江老師 解答

2020-05-03 10:14

存在就有合理的地方,至于為什么收三個點,你可以不與他合作。他就無法收到。

小豆子 追問

2020-05-03 10:18

因為我們這個公司只有銷售,沒有采購,所以才這樣跟別人合作的,那等對方收我們?nèi)齻€點時,又怎么做賬呢?老師

江老師 解答

2020-05-03 10:20

這個無法在外賬中列示,你在外賬中列示收稅點的事,這個不是給稅務(wù)查找虛開發(fā)票的事實。

小豆子 追問

2020-05-03 10:23

我做內(nèi)賬,外賬是另外一個女孩再做

江老師 解答

2020-05-03 10:25

那就是在內(nèi)賬中進(jìn)行列示處理。直接計入公司的管理費用——稅金

小豆子 追問

2020-05-03 10:28

別人收我們的三個點時借管理費用稅金,貸銀行存款嗎?老師

江老師 解答

2020-05-03 10:31

是的,就是這樣的處理。

小豆子 追問

2020-05-03 10:32

還需要計入其他業(yè)務(wù)成本嗎?

江老師 解答

2020-05-03 10:33

這個不是其他業(yè)務(wù)成本處理。

小豆子 追問

2020-05-03 10:36

小豆子 追問

2020-05-03 10:36

老師,你看一下這個會計科目

江老師 解答

2020-05-03 10:38

那這個內(nèi)賬,直接將付的稅點錢直接計入了其他業(yè)務(wù)成本

小豆子 追問

2020-05-03 10:39

做錯了嗎?

江老師 解答

2020-05-03 11:13

內(nèi)賬不存在對錯,只要賬記清晰就行

小豆子 追問

2020-05-03 11:14

那哪個比較合理一點

江老師 解答

2020-05-03 11:16

都是屬于不同的計算口徑,按成本的一定的比例計算材料成本,按收入的一定的比例計算材料成本,都是屬于合理的

小豆子 追問

2020-05-03 11:17

好的,謝謝老師

江老師 解答

2020-05-03 11:21

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

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一、收款時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 二、付款時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 如果是存在逃稅現(xiàn)象,就是企業(yè)會有責(zé)任。這個屬于借用公司賬戶的行為。
2020-05-03 10:00:53
你好,銀行轉(zhuǎn)到證券里的錢 借:其他貨幣資金 貸:銀行存款
2021-10-24 20:09:14
您好 因為有明細(xì)科目 要詳細(xì)到明細(xì)科目
2022-02-28 22:21:28
記營業(yè)外支出科目
2019-12-25 09:43:52
你好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬=非貨幣性福利。
2018-06-07 10:56:37
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