亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-04 10:41

你好  借其他應(yīng)收款-某員工  4000貸銀行存款4000   報銷后  借庫存現(xiàn)金200或者銀行存款200  管理費用 3800 貸其他應(yīng)收款 4000

上善若水 追問

2020-05-04 10:43

那我前面都記成了管理費用了,現(xiàn)在剩這兩百還可以怎么記,  :借 庫存現(xiàn)金,貸:什么?

meizi老師 解答

2020-05-04 10:44

你好 那你就沖管理費用  。借庫存現(xiàn)金200 借管理費用 -200

上善若水 追問

2020-05-04 10:44

好的。謝謝

meizi老師 解答

2020-05-04 10:45

沒事的希望能幫到你

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 借其他應(yīng)收款-某員工 4000貸銀行存款4000 報銷后 借庫存現(xiàn)金200或者銀行存款200 管理費用 3800 貸其他應(yīng)收款 4000
2020-05-04 10:41:04
司機(jī)交錢后 你們沖減之前計入的管理費用
2020-04-10 11:34:32
你好 不分也行,下年再分,不影響利潤?
2022-03-25 17:57:51
可以的,如果沒有明確是銷售,那就計入管理費用
2016-02-23 20:52:14
你好 二級科目福利費的
2020-07-02 11:11:45
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...