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送心意

答疑蘇老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-04 16:31

你好  借 其他應(yīng)收款-乙公司  貸 銀行存款

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 借 其他應(yīng)收款-乙公司 貸 銀行存款
2020-05-04 16:31:05
你好 那你就掛對(duì)方公司往來(lái) 你之前分錄是怎么做的
2020-01-10 10:18:11
你好 要看對(duì)方是因?yàn)槭裁丛騼鼋Y(jié)了賬戶(hù)
2019-07-23 15:15:09
資產(chǎn)負(fù)債表上有的科目,而實(shí)際有的都需錄入,如存貨,固定資產(chǎn)等這些
2019-09-20 10:51:44
你好 我建議到時(shí): 一.將尚未處理完畢的業(yè)務(wù),處理完畢。一般將交接截至期放在月末,這就是說(shuō),將月底之前的憑證、帳簿、報(bào)表等編制登記完畢。 二.整理保管的各種會(huì)計(jì)資料(如憑證、帳簿、報(bào)表等)和各種會(huì)計(jì)物品(如證件、發(fā)票、印章、電算化密碼等),并列示于交接清單上。 三.整理尚無(wú)法處理的業(yè)務(wù),列示于交接清單上,注明已處理的程度、相關(guān)的憑證資料等。 四.交待其他相關(guān)事宜,比如相關(guān)工作聯(lián)系部門(mén)(包括企業(yè)內(nèi)部和外部)聯(lián)系人的聯(lián)系方式、相關(guān)會(huì)計(jì)處理的流程方法等等。這些內(nèi)容視你的具體情況而定,以將你工作的內(nèi)容交待清楚為準(zhǔn)。
2019-12-26 14:42:20
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