請(qǐng)問(wèn)下,商貿(mào)公司,收到勞務(wù)工加費(fèi),怎么入賬 問(wèn)
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)中 答
老師,進(jìn)貨商不能按明細(xì)開(kāi)發(fā)票,只開(kāi)幾個(gè)品種的話,可 問(wèn)
實(shí)際這涉嫌虛開(kāi)發(fā)票了,最好按明細(xì)開(kāi) 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問(wèn)
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問(wèn)
是的,全部入管理費(fèi)用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個(gè)人那里租的房子 問(wèn)
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入無(wú)形資產(chǎn)是不是必須收到發(fā)票才能入賬呢,如果已經(jīng)購(gòu)入但是沒(méi)有發(fā)票怎么入賬
答: 你好,外賬購(gòu)入無(wú)形資產(chǎn)需要取得發(fā)票入賬的 如果沒(méi)有發(fā)票,就做無(wú)票購(gòu)進(jìn)分錄,借;無(wú)形資產(chǎn),貸; 銀行存款等科目 匯算清繳的時(shí)候,對(duì)無(wú)票購(gòu)進(jìn)無(wú)形資產(chǎn)攤銷的金額做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理
請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)入無(wú)形資產(chǎn),借無(wú)形資產(chǎn),貸銀行存款,收到發(fā)票怎么做賬?
答: 你發(fā)票和你這個(gè)入賬有差額么,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,公司委托別人開(kāi)發(fā)的小程序,收到發(fā)票后,可以作為無(wú)形資產(chǎn)入賬嗎?
答: 你好 ; 這個(gè)是可以計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)核算的?


超級(jí)的花生 追問(wèn)
2020-05-04 17:29
鄒老師 解答
2020-05-04 18:53