贈(zèng)送設(shè)備給加盟商,視同銷售,會(huì)計(jì)分錄是:借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。月末再結(jié)轉(zhuǎn)成本,后續(xù)匯算清繳可以稅前扣除嗎,還是要調(diào)增?
吶個(gè)辰
于2020-05-05 08:58 發(fā)布 ??1515次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-05-05 09:12
你好,匯算清繳需要按收入額調(diào)增,同時(shí)可以扣除銷售費(fèi)用金額。比如成本100,售價(jià)120,匯算需要調(diào)增120,但同時(shí)100的銷售費(fèi)用也可以扣除,實(shí)際只對(duì)于超過的20萬交稅
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你好,匯算清繳需要按收入額調(diào)增,同時(shí)可以扣除銷售費(fèi)用金額。比如成本100,售價(jià)120,匯算需要調(diào)增120,但同時(shí)100的銷售費(fèi)用也可以扣除,實(shí)際只對(duì)于超過的20萬交稅
2020-05-05 09:12:58

需要調(diào)增。但是如果把購貨方和銷售方都作為被稅方,即買方和賣方都有增值稅負(fù)擔(dān),這時(shí)候就不需要匯算清繳,因此也就不需要調(diào)增了。
2023-03-17 17:10:58

這種匯算清繳的時(shí)候,不需要調(diào)增了
2022-03-30 15:14:17

你好;? ?視同銷售的話 ; 這個(gè)? 匯算? ?這筆也得繳納 企業(yè)所得稅的 ;? 借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。 你分錄不對(duì)哈? ?
2022-03-30 14:24:36

你好!
調(diào)賬分錄的思路是:
借:主營業(yè)務(wù)成本
銷售費(fèi)用
貸:主營業(yè)務(wù)收入
(對(duì)的,申報(bào)時(shí)確認(rèn)未開票收入)
2019-07-18 10:18:59
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吶個(gè)辰 追問
2020-05-05 10:05
立紅老師 解答
2020-05-05 10:08