老師,我問一下,3月有進(jìn)項(xiàng)票,未認(rèn)證,分錄怎么寫。是直接寫 借:庫存產(chǎn)品 借:應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付帳款 還是寫: 借:庫存產(chǎn)品 借:應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付帳款
小睿
于2020-05-05 10:42 發(fā)布 ??585次瀏覽
- 送心意
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
2020-05-05 10:43
寫: 借:庫存產(chǎn)品 借:應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付帳款
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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

同學(xué)你好
是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41

您好
就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20

是的,你描述的完美無缺。除此之外,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
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