老師,我請問下,如果題目中告訴你期初和期末的流動 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
甲公司以及與甲公司發(fā)生交易的各公司均為增值稅 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
以前年度已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額,由于簡易計稅與一般 問
您好, 借:費用或成本 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 答
生產(chǎn)企業(yè)22年一筆電費已付款未取得發(fā)票未錄入,在2 問
能算到 22 年生產(chǎn)成本:23 年補錄的 22 年電費,本質(zhì)是 22 年經(jīng)營期間的成本,需通過 “以前年度損益調(diào)整” 追溯計入 22 年生產(chǎn)成本,而非計入 23 年成本。 年報調(diào)整:在 22 年企業(yè)所得稅年報中,將這筆電費補充計入 “生產(chǎn)成本”,進(jìn)而調(diào)整當(dāng)年應(yīng)納稅所得額(成本增加,應(yīng)納稅所得額減少);同時更正 22 年財務(wù)年報的 “營業(yè)成本”“未分配利潤” 等項目,確保年報數(shù)據(jù)與實際經(jīng)營成本一致。 答
老師你好,企業(yè)籌備期間所開值得費用沒有發(fā)票能直 問
您好,業(yè)務(wù)招待費按60%抵扣,其他的正常抵扣 企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號): 第五條明確規(guī)定:“企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出應(yīng)以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的專用票據(jù))作為稅前扣除憑證 答

小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票要交附加稅嗎
答: 你好,附加稅要交的,也是按照規(guī)定繳納
小規(guī)模納稅人,每月申報,12月給對方開的增值稅專用發(fā)票2.5萬,是否要繳納增值稅及附加稅金
答: 你好 小規(guī)模月不超過3萬季度不超過9萬免增值稅的 可以免 看你是季報還是月報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)代開的增值稅專用發(fā)票,用不用把已經(jīng)繳納的附加稅在月底轉(zhuǎn)到稅金及附加,還是不需要
答: 你好 你需要的 不然你繳納的附加稅 你不計提 你應(yīng)交稅費科目會不平的


WY瓊 追問
2020-05-05 15:05
meizi老師 解答
2020-05-05 15:07