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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-05 15:14

你好,分錄錯了,借:相關成本費用 貸:應交稅費―應交增值稅(進項稅額轉出)

元一 追問

2020-05-05 15:16

是的,老師這個必須有,還需不需要上面我寫的那個分錄過渡,確認下

元一 追問

2020-05-05 15:16

否則怎么抵消掉

小云老師 解答

2020-05-05 15:21

不需要那個分錄,抵掉什么?

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相關問題討論
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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