
這個(gè)月開的紅字發(fā)票申報(bào)納稅時(shí)要把紅字發(fā)票減去再申報(bào)嗎?
答: 這個(gè)月申報(bào)是12月增值稅,你紅字是12月開的吧?是的減之后再申報(bào)。
老師,我們是購(gòu)買方。退了手機(jī)給銷售方。收到了紅字發(fā)票。請(qǐng)問納稅申報(bào)的時(shí)候就只在附列2做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧。其他表格就不用填什么了吧
答: 您好,是的,根據(jù)紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請(qǐng)問我們8月開了一張16%的紅字發(fā)票,納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該怎么填啊
答: 這個(gè)直接在13%的稅率這一行進(jìn)行申報(bào),就是會(huì)開具對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票。

